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泗县县委办2020年部门预算公开说明

发表时间:2020-01-22 10:59阅读人次: 信息来源:泗县县委办公室
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泗县县委办2020年部门预算





2020年1月


             

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.泗县县委办2020年财政拨款收支总表

2.泗县县委办2020年一般公共预算支出表

3.泗县县委办2020年一般公共预算基本支出表

4.泗县县委办2020年政府性基金预算支出表

5.泗县县委办2020年国有资本经营预算支出表

6.泗县县委办2020年收支总表

7.泗县县委办2020年收入总表

8.泗县县委办2020年支出总表

9.泗县县委办2020年政府采购支出表

10.泗县县委办2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

 根据关于印发《中共泗县县委办公室(县委政策研究室、县委保密委员会办公室<县国家保密局>)主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(泗办秘〔201040号)规定,中共泗县县委办公室的主要职责是:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕县委总体工作部署,收集信息,调查研究,综合协调,为县委决策提供依据和服务。

(二)负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿,办理由县委、县委办公室上报下达的文电、材料。

(三)负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作,协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

(四)负责县委值班工作,协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

(五)负责向省委、市委和县委综合反映各类重要信息和情况,为领导决策和指导工作服务。

(六)负责对中央、省委、市委和县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查;负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作;督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。

(七)负责中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

(八)负责中央、省、市领导同志来泗活动的组织安排和服务工作;承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来泗的接待安排工作。

(九)负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

(十)负责县委全面深化改革委员会日常工作。

(十一)负责全县国家安全法律法规的宣传教育等工作。

(十二)负责监督、指导全县档案管理,研究拟订全县档案事业发展计划和档案工作规章制度等工作

(十三)负责党内规范性文件的审核、备案、解释、清理和理论研究等工作。

(十)承办县委交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泗县县委办2020年度部门预算包括本级预算及所属单位,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

泗县县委办

行政单位

 

三、2020年度主要工作任务

规范公文处理,提高办文质量;强化督查督办,狠抓工作落实;畅通信息渠道,提高信息质量;开展调查研究,积极以文辅政;提高服务水平,强化后勤保障;强化检查指导,规范档案管理;同时认真做好党内规范性文件起草审核、国家安全宣传教育形势研判、全面深化改革委员会日常工作、应急管理处置、秸秆综合利用和禁烧、扶贫开发、招商引资以及来信来访受理工作。

 

 

第二部分 2020年部门预算表









 



第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县县委办2020年财政拨款收支预算356.38万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款356.38万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入356.38万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出328.51万元,占92.18%;社会保障和就业支出0万元;卫生健康支出13.26万元,占3.72%;住房保障支出14.60万元,占4.1%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县县委办2020年一般公共预算拨款356.38万元,比2019年预算拨款减少25.18万元,下降6.6%,主要原因是:部分人员调离县委办。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出328.51万元,占92.18%;社会保障和就业支出0万元;卫生健康支出13.26万元,占3.72%;住房保障支出14.60万元,占4.1%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算295.66万元,比2019年预算减少3.75万元,下降1.25%,下降原因主要是:人员调离。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2020年预算32.85万元,比2019年预算增加32.85万元,增长原因主要是:预算口径调整,2019年事业运行项未单列。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算0万元,比2019年预算减少55万元,下降主要原因是预算口径调整,2020年预算此项未单列。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算0万元,与2019年预算持平,原因主要是:无社会保障和就业支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算14.6万元,比2019年预算增加0.88万元,增长6.41%,增长原因主要是:工资基数上调。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算1.69万元,比2019年预算增加1.69万元,增长原因主要是:预算口径调整,2019年事业单位医疗项未单列。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算11.57万元,比2019年预算减少1.87万元,下降13.91%,下降原因主要是:预算口径调整,2019年事业单位医疗项未单列。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县县委办2020年一般公共预算基本支出285.38万元,其中:

工资福利支出208.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出73.76万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助3.45万元,主要包括:退休费、生活补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县县委办2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县县委办2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,泗县县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县县委办2020年收支总预算356.38万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县县委办2020年收入预算356.38万元,其中:一般公共预算拨款收入356.38万元,占100%,比2019年预算拨款减少25.18万元,下降6.6%,下降原因主要是:部分人员调离。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县县委办2020年支出预算356.38万元,比2019年预算减少25.18万元,下降6.6%,下降原因主要是:部分人员调离。其中,基本支出285.38万元,占80.08%,主要用于人员经费及日常公用经费等;项目支出71.00万元,占19.92%,主要用于电子政务内网及办公经费。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

泗县县委办2020年国有资产总额263.2万元,其中:办公用房面积450平方,价值0万元(由县机关事务管理中心统筹安排);车辆合计1辆,价值21.8万元;办公设备263.2万元;单位重点设备0台,价值0万元;其他固定资产等0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“专项业务经费”项目。

1)项目概述。用于保障县委各类会议、文件材料印刷、信息督查、应急管理和处置、值班值守、秸秆综合利用、档案管理、深化改革、政研保密等工作开展。

2)立项依据。县政府财经会议纪要

3)起止时间。2020年1月1日—2020年12月31日

4)项目内容。用于保障县委各类会议、文件材料印刷、信息督查、应急管理和处置、值班值守、秸秆综合利用、档案管理、深化改革、政研保密等工作开展。

5)年度预算安排。55万元

6)绩效目标和指标。保障县委办公室2020年度各项工作顺利开展。

项目支出绩效目标表

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

专项业务经费 

主管部门

县委办 

实施单位

县委办 

项目属性

 R新增项目     □延续项目

项目期

1年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

55万 

   其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

55万 

        其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 


 目标1:保障县委各类会议文件材料印刷。
 目标2:保障信息督查、值班值守、应急管理和处置、档案管理等工作开展。
 目标3:保障秸秆综禁、邮电通信、深化改革、国家安全宣传等工作开展。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

 指标1:会议保障、材料印刷

30万

 

 指标2:

 

 

 指标2:信息督查、值班值守等

5万 

 

……

 

 

指标3:秸秆综禁、邮电通信

20万

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

 指标1:县委各类会议文件材料印刷

高质量、高效率、高标准

 

 指标2:

 

 

 指标2:信息督查、值班值守、应急管理和处置、档案管理

顺利开展

 

……

 

 

指标3:秸秆综禁、邮电通信、深化改革、国家安全宣传

有序开展

 

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

 指标1:完成时间

2020年12月31日

 

 指标2:

 

 

 指标2:完成时间

2020年12月31日

 

……

 

 

指标3:完成时间

2020年12月31日

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

 指标:55万

节约成本,提高资金使用效率

 

 指标2:

 

 

……

 

 

……

 

 

……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1:

 

 

经济效益
指标

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 ……

 

 

……

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

 指标1:确保县委各类会议文件材料印刷高质量、高标准

良好以上,无错情

 

 指标2:

 

 

 指标2:确保信息督查、值班值守、应急管理和处置、档案管理等工作顺利开展,提高工作效率

效率显著提高

 

 ……

 

 

指标3:确保秸秆综禁、邮电通信、深化改革、国家安全宣传等工作有序开展

效果显著

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

生态效益
指标

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响指标

 

 

 

可持续影响指标

提升县委办公室工作质量和工作效率

质量和效率显著提升

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:99%

 

 

服务对象
满意度指标

指标1:95%

良好以上

 

 指标2:99%

 

 

指标2:95%

良好以上

 

指标3:99%

 

 

指标3:95%

良好以上

 

……

 

 

 

……

 

 

 




(二)机关运行经费。

泗县县委办2020年机关运行经费财政拨款预算328.51万元,比2019年减少25.9万元,下降7.3%,下降主要原因是:部分人员调出,经费减少。

(三)政府采购情况。

泗县县委办2020年单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)绩效目标设置情况。

泗县县委办2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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