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泗县计划生育协会2022年度单位决算

发表时间:2023-10-07 11:25阅读人次: 信息来源:泗县卫生健康委员会
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泗县计划生育协会2022年度

单位决算

2023年10月

第一部分 泗县计划生育协会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 泗县计划生育协会2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县计划生育协会2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释


第一部分 泗县计划生育协会概况

一、单位职责

1、团结和组织社会各方面热心于计划生育的人士,协助政府贯彻计划生育基本国策,促进人口计划的实现。

2、负责对县计生协顾问组、理事会提出的重大问题进行调查研究和综合分析,为领导决策提供依据。

3、组织群众积极参与计划生育村民自治,动员会员在计划生育工作中发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用,做到自我教育、自我管理、自我服务,从而减轻政府在推行计划生育工作中的压力。

4、组织理事、会员学习、宣传《人口与计划生育法》、《江西省人口与计划生育条例》等法律法规,宣传人口形势、人口科学理论,宣传避孕节育、优生优育等婚育科学知识。

5、协助政府认真抓好计划生育奖励优惠政策的落实;抓好计划生育与发展经济相结合,与帮助群众勤劳致富奔小康相结合,与建设文明幸福家庭相结合为主要内容的计划生育“三结合”工作,积极动员广大会员开展结对帮扶活动;组织和发动协会理事会员向群众提供生产、生活、生育服务。

6、发展计划生育保险事业和人口福利事业,为育龄群众排忧解难。

7、履行民主参与民主监督职能,反映群众的意见和要求,维护群众的合法权益,发挥党和政府联系群众的桥梁纽带作用。

8、积极组织基层协会参与社区服务工作和社会主义物质文明、精神文明建设。

9、指导基层计生协会工作,搞好本协会的自身建设。

二、机构设置

从决算单位构成看,泗县计划生育协会2022年度单位决算仅包括泗县计划生育协会本级决算,无其他下属单位决算。

纳入泗县计划生育协会2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个,具体情况见下表:

序号

单位名称

1

泗县计划生育协会本级

第二部分泗县计划生育协会2022年度单位决算表

第三部分 泗县计划生育协会2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计22.72万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余)、支出总计22.72万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各减少226.96万元,减少90.90%,主要原因:2021年度包含2021年安徽人计划生育人口保障资金100万元和各类特殊家庭补助资金100万元,2022年度未安排

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22.72万元,其中:财政拨款收入22.72万元,占100%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22.72万元,其中:基本支出22.72万元,占100%;项目支出0万元,占0.00%;经营支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计22.72万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计22.72万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少226.96万元,减少90.90%,主要原因:2021年度包含2021年安徽人计划生育人口保障资金100万元和各类特殊家庭补助资金100万元,2022年度未安排该项资金

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出22.72万元,占本年支出的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少226.96万元,减少90.90%,主要原因:2021年度包含2021年安徽人计划生育人口保障资金100万元和各类特殊家庭补助资金100万元(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出22.72万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)22.72万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25.56万元,支出决算为22.72万元,完成年初预算的88.89%。决算数于预算数的主要因为是本年度新增退休职工,财政不在承担其工资

其中:基本支出22.72万元,占100%;项目支出0万元,占0.00%。具体情况如下:

1.卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)

年初预算为25.56万元,支出决算为22.72万元,完成年初预算的88.89%。决算数于预算数的主要因为是本年度新增退休职工,财政不在承担其工资

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为1.36万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的98.53%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出22.72万元,其中:人员经费18.54万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等;公用经费4.18万元,主要包括:办公费、维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度泗县计划生育协会没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度泗县计划生育协会没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度宿州市泗县计划生育协会为事业单位,按照财政部单位决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。

    2022年度,泗县计划生育协会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,泗县计划生育协会共有车辆0辆,其中:特种专业技术用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2022年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况。

我单位没有需要开展绩效评价的项目,故未开展单位评价。

2)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位没有需要开展绩效评价的项目,故没有项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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