泗县政务服务中心2019年部门预算公开说明
安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年财政拨款收支总表
2.安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年一般公共预算支出表
3.安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年一般公共预算基本支出表
4.安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年政府性基金预算支出表
5.安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年国有资本经营预算支出表
6.安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年收支总表
7.安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年收入总表
8.安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年支出总表
9.安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年政府采购支出表
10.安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行上级关于行政服务方面的法律法规和方针政策;研究制定全县政务服务工作规划、计划和工作方案。
2、负责全县政务服务的考核工作。
3、负责对政府各部门须进驻政务服务中心审批服务事项的确定和调整,并负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。
4、负责制定政务服务中心窗口业务规范运行和人员管理的各项规章制度、管理办法、并组织实施。
5、负责对进驻窗口工作人员进行管理、培训、考核。
6、受理对政务服务大厅窗口及其工作人员违规违纪或在服务质量、服务效率等方面行为的投诉,并依归处理或报有关部门进行责任追究。
7、负责对县政务服务分中心和经本级政府同意保留的部门办事大厅进行指导和监督。
8、指导乡镇、开发区为民服务中心建设。
9、承办县政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年度部门预算包括单位本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
泗县政务服务中心本级 |
财政全额拨款事业单 |
三、2019年度主要工作任务
(一)深化“三集中、三到位”改革。结合市县机构改革,进一步整合审批服务方面的力量和职能,综合设置机构,理顺工作机制,破除影响政务服务的体制障碍。
(二)完善网上政务服务平台。围绕企业和群众的需求,不断增加政务服务内容,拓展服务覆盖范围,上线县镇村三级个性化政务服务和便民服务事项。
(三)落实行政审批中介机构改革。建设网上中介服务超市,实现网上展示、网上竞价、网上中标、网上评价,推动中介服务的透明化、规范化。
(四)加强网上办事宣传指导。开展形式多样的政务服务网上办事及“掌上办”、“指尖办”的宣传推广,提高社会知晓度、参与度,让群众切身体验更方便、更快捷的政务服务新模式。
(五)推动线上线下业务融合。依托安徽政务服务网,完善智能化实体大厅建设。以审批智能化、服务自助化、办事移动化为重点,把实体大厅、网上平台、移动客户端、自助终端、12345服务热线等结合起来,实现线上线下功能互补、融合发展。
(六)进一步完善政务服务体系。强化镇、村业务指导,加强代办员队伍建设,切实发挥代办员代办、帮办作用,为老百姓办事提供更加贴心便捷的服务。
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1 安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年财政拨款收支总表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 |
132.98 |
一、一般公共服务支出 |
128.77 |
128.77 |
|
|
其中: 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
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|
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|
九、卫生健康支出 |
2.00 |
2.00 |
|
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|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十二、其他支出 |
|
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|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
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|
本年收入小计 |
132.98 |
本年支出小计 |
132.98 |
132.98 |
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上年结转 |
|
结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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收入总计 |
132.98 |
支出总计 |
132.98 |
132.98 |
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部门公开表2 安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年一般公共预算支出表 |
||||||
部门名称:泗县政务服务中心 |
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|
单位:万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
合计 |
|
132.98 |
32.98 |
100.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
128.77 |
28.77 |
100.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
128.77 |
28.77 |
100.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
128.77 |
28.77 |
100.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
2.21 |
2.21 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
2.21 |
2.21 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
2.21 |
2.21 |
|
部门公开表3 安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年一般公共预算基本支出表 |
|||||
部门名称:泗县政务服务中心 |
|
|
单位:万元 |
||
功能分类科目 |
预算数 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
132.98 |
32.98 |
100.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
128.77 |
28.77 |
100.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
128.77 |
28.77 |
100.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
128.77 |
28.77 |
100.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.21 |
2.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.21 |
2.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.21 |
2.21 |
|
部门公开表4 安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年政府性基金预算支出表 |
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
备注:安徽省泗县人民政府政务服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
部门公开表5 安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||
注:安徽省泗县人民政府政务服务中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |
部门公开表6
安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年收支总表 |
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|
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
132.98 |
一、一般公共服务支出 |
128.77 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理非税收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、其他收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
|
|
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九、卫生健康支出 |
2.00 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.21 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
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|
二十三、债务还本支出 |
|
|
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|
二十四、债务付息支出 |
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|
|
本年收入小计 |
132.98 |
本年支出小计 |
132.98 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
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收入总计 |
132.98 |
支出总计 |
132.98 |
部门公开表7 |
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2019年部门收入预算总表 |
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部门名称:泗县政务服务中心 |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
132.98 |
|
132.98 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
128.77 |
|
128.77 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
128.77 |
|
128.77 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
128.77 |
|
128.77 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.21 |
|
2.21 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.21 |
|
2.21 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.21 |
|
2.21 |
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部门公开表8 |
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2019年部门支出预算总表 |
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部门名称:泗县政务服务中心 |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合计 |
|
132.98 |
32.98 |
100.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
128.77 |
28.77 |
100.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
128.77 |
28.77 |
100.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
128.77 |
28.77 |
100.00 |
210 |
卫生健康支出 |
2.00 |
2.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.21 |
2.21 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.21 |
2.21 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.21 |
2.21 |
|
安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年部门政府采购支出表 |
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|
|
|
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|
单位:万元 |
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
合计 |
|
|
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注:安徽省泗县人民政府政务服务中心没有政府采购支出,也没有政府采购预算支出,故本表无数据。
部门公开表10
安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年部门政府购买服务支出表 |
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|
单位:万元 |
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
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注:安徽省泗县人民政府政务服务中心没有政府购买服务支出,也没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年财政拨款收支预算132.98万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款132.98万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入132.98万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出128.77万元,占96.83%;卫生健康支出2.00万元,占1.50%;住房保障支出2.21万元,占1.67%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年一般公共预算拨款132.98万元,比2018年预算拨款增加7.32万元,增长5.82%,主要原因是人员增加,办公经费增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出128.77万元,占96.83%;卫生健康支出2.00万元,占1.50%;住房保障支出2.21万元,占1.67%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2019年预算128.77万元,比2018年预算增加6.19万元,增长5.05%,增长原因主要是人员增加,办公经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗2019年预算2.00万元,比2018年预算增加0.49万元,增长32.45%,增长原因主要是人员增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算2.21万元,比2018年预算增加0.64万元,增长40.76%,增长原因主要是人员增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年一般公共预算基本支出32.98万元,其中:
工资福利支出25.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出6.73万元,主要包括:办公费、取暖费、 物业管理费、 维修(护)费、工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助0.40万元,主要包括:医疗费补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,安徽省泗县人民政府政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年收支总预算132.98万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出等。
七、关于2019年收入预算情况说明
安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年收入预算132.98万元,其中:一般公共预算拨款收入132.98万元,占100%,比2018年预算增加7.32万元,增长5.82%,增长原因主要是人员增加,办公经费增加。
八、关于2019年支出预算情况说明
安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年支出预算132,98万元,比2018年预算增加7.32万元,增长5,82%,增长原因主要是人员增加,办公经费增加。其中,基本支出32.98万元,占24.8%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出100万元,占75.2%,主要用于政务服务中心办公经费。
九、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
无。
(二)机关运行经费。
安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算6.73万元,比2018年增加1.85万元,增长37.9%,增长主要原因是增加扶贫工作队驻村等支出。
(三)政府采购情况。
安徽省泗县人民政府政务服务中心2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2018年底,安徽省泗县人民政府政务服务中心共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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