泗县烈士陵园2022年度单位决算
泗县烈士陵园2022年度单位决算
2023年10月
目 录
第一部分 泗县烈士陵园概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 泗县烈士陵园2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 泗县烈士陵园2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 泗县烈士陵园概况
一、主要职责
爱国主义教育基地建设运行和维护,烈士骨灰保存,烈士遗物和革命史料陈列;革命史料搜集编写;烈士文物档案建立与文物保管;烈士纪念活动组织。开展红色教育和旅游开发,革命烈士纪念设施建设和日常管理。开展社会爱国主义教育主题活动。
二、单位决算构成
泗县烈士陵园2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
纳入泗县烈士陵园2022年度单位决算编制范围的下属单位共0个,具体情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
泗县烈士陵园本级 |
第二部分 泗县烈士陵园2022年度单位决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 泗县烈士陵园2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计250.35万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计250.35万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加100.79万元,增长67.39%,主要原因是上级专项资金较上年增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计250.35万元,其中:财政拨款收入250.35万元,占100%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元;占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计250.35万元,其中:基本支出46.77万元,占18.68%;项目支出203.58万元,占81.32%;经营支出0万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计250.35万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计250.35万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加100.79万元,增长67.39%,主要原因是上级专项资金较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出250.35万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加100.79万元,增长67.39%,主要原因是上级专项资金较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出250.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出248.85万元,占99.40%;卫生健康支出(类)支出1.50万元,占0.60%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58.95万元,支出决算为250.35万元,完成年初预算的424.68%。决算数大于预算数的主要原因:上级财政专项资金增加。其中:基本支出46.77万元,占18.68%;项目支出203.58万元,占81.32%。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为19万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出资金来源为上级财政专项转移支付资金。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为154.65万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出资金来源为上级财政专项转移支付资金。
3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为30万元,支出决算为35.57万元,完成年初预算的118.57%,决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员增加。
4.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为27.45万元,支出决算为39.63万元,完成年初预算的144.37%,决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出46.77万元,其中:人员经费42.51万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金;公用经费4.26万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度泗县烈士陵园没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度泗县烈士陵园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,泗县烈士陵园为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,泗县烈士陵园政府采购支出总额0.63万元,其中:政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,泗县烈士陵园共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金30万元。从评价情况看:①“泗县烈士陵园日常维护”项目年初预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%;②“江上青纪念园运转经费”项目年初预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%;通过对维修改造项目给予补助,不断加强服务机构建设,提升事业单位服务水平。泗县烈士陵园全年完成30万元,绩效目标全部完成。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示:年度总体目标:预期目标是通过对维修改造项目给予补助,不断加强服务机构建设,提升事业单位服务水平。实际完成情况是全年完成30万元,绩效目标全部完成。
项目分值100分,本单位自评得分100分。
本单位2022年项目资金30万元,泗县烈士陵园全年完成30万元,绩效目标全部完成。得分10分。
绩效指标中的数量、质量、时效、成本指标对维修改造项目的要求,本单位实际完成情况都符合上级要求,此4个指标合计得分50分。
社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响指标是本单位服务保障功能发挥情况、传承红色基因崇尚英雄烈士的社会氛围、环保的要求,本单位实际完成情况是职能作用发挥明显,此4个指标合计得分30分。
服务对象满意度指标是指服务保障对象满意度,本单位实际完成情况是广大人民群众对本单位服务保障工作满意,此指标得分10分。
(2)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“泗县烈士陵园日常维护”、“江上青纪念园运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“泗县烈士陵园日常维护”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:主要产出和效果:一是通过项目实施,维修改造项目质量符合上级要求,二是传承红色基因崇尚英雄烈士的社会氛围、服务保障功能职能作用发挥明显。 发现的主要问题及原因:一是绩效评价结果的反馈不及时,二是激励与问责制度不完善。产生问题的原因是:单位的责任感和紧迫感不够明显。下一步改进措施:一是泗县烈士陵园将进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,二是泗县烈士陵园将绩效结果向社会逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。
“泗县烈士陵园日常维护”项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表 |
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( 2022 年度) |
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项目名称 |
泗县烈士陵园日常维护 |
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主管部门 |
泗县退役军人事务局 |
实施单位 |
泗县烈士陵园 |
|||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
|
— |
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上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
通过对维修改造项目给予补助,不断加强服务机构建设,提升事业单位服务水平。 |
全年完成10万元,全部完成。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:维修改造项目 |
10 |
10 |
15 |
15 |
|
|||||
质量指标 |
指标1:维修改造项目质量 |
符合上级要求 |
符合上级要求 |
15 |
15 |
|
||||||
时效指标 |
指标1:完成目标 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||||
成本指标 |
指标1:成本 |
≤10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
社会效益 指标 |
指标1:服务保障功能发挥情况 |
职能作用发挥明显 |
职能作用发挥明显 |
10 |
10 |
|
||||||
生态效益 指标 |
指标1:环保 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
10 |
|
||||||
可持续影响指标 |
指标1:传承红色基因崇尚英雄烈士的社会氛围。 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
10 |
|
||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:服务保障对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||
总分 |
100 |
100 |
|
所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2022年度项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 |
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( 2022 年度) |
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项目名称 |
泗县烈士陵园日常维护 |
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主管部门 |
泗县退役军人事务局 |
实施单位 |
泗县烈士陵园 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中:当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
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|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
通过对维修改造项目给予补助,不断加强服务机构建设,提升事业单位服务水平。 |
全年完成10万元,全部完成。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:维修改造项目 |
10 |
10 |
15 |
15 |
|
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|
|
质量指标 |
指标1:维修改造项目质量 |
符合上级要求 |
符合上级要求 |
15 |
15 |
|
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|
时效指标 |
指标1:完成目标 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
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|
|
成本指标 |
指标1:成本 |
≤10 |
10 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
指标1:服务保障功能发挥情况 |
职能作用发挥明显 |
职能作用发挥明显 |
10 |
10 |
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|
|
生态效益 指标 |
指标1:环保 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
10 |
|
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|
|
可持续影响指标 |
指标1:传承红色基因崇尚英雄烈士的社会氛围。 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
10 |
|
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:服务保障对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
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总分 |
100 |
100 |
|
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|
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项目支出绩效自评表 |
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( 2022 年度) |
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项目名称 |
江上青纪念园运转经费 |
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主管部门 |
泗县退役军人事务局 |
实施单位 |
泗县烈士陵园 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中:当年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
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— |
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|
上年结转资金 |
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|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
通过对维修改造项目给予补助,不断加强服务机构建设,提升事业单位服务水平。 |
全年完成20万元,全部完成。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:维修改造项目 |
20 |
20 |
15 |
15 |
|
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|
|
质量指标 |
指标1:维修改造项目质量 |
符合上级要求 |
符合上级要求 |
15 |
15 |
|
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|
|
时效指标 |
指标1:完成目标 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
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|
|
成本指标 |
指标1:成本 |
≤20 |
20 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
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社会效益 指标 |
指标1:服务保障功能发挥情况 |
职能作用发挥明显 |
职能作用发挥明显 |
10 |
10 |
|
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|
生态效益 指标 |
指标1:环保 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
10 |
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|
可持续影响指标 |
指标1:传承红色基因崇尚英雄烈士的社会氛围。 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
10 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:服务保障对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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