信息分类: 内容分类: 政府决算
发文日期: 2023-10-08 09:03:44 生成日期: 2023-10-08 09:03:44
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词:

泗县长沟镇部门2022年度部门决算

文章来源:长沟镇人民政府 浏览量: 发表时间:2023-10-08 09:03 责任编辑:高雅

泗县长沟镇人民政府2022年度部门决算

202310


第一部分 泗县长沟镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县长沟镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县长沟镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件:2022年度项目支出绩效自评表及泗县长沟镇人民政府项目绩效评价报告


第一部分 泗县长沟镇人民政府概况

一、部门职责

1、改善经济发展环境,稳定农村基本经营制度,维护农民的主体地位和权益;开展农村扶贫和社会救助等工作,组织农村基础设施建设,培育发展农民合作组织,完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务,发展农村公益事业,做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理,执行国家财经纪律,完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建,强化农村社会治安综合治理,化解各种社会矛盾,维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托,承担区域内行政审批

事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,泗县长沟镇人民政府2022年度部门决算包括:单位本级决算和属事业单位决算,与预算比较增加0户。

纳入泗县长沟镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

泗县长沟镇政府本级

2

县长沟镇文广站

3

泗县长沟镇财政所

第二部分 泗县长沟镇人民政府2022年度部门决算表






  第三部分 泗县长沟镇人民政府2022年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4617.62万元(含使用非财政拨款结余年初结转结余)、支出总计4617.62万元(含结余分配年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计各增加589.45万元,增长14.63%,主要原因:一是一般公共预算项目支出比去年增加;二是政府性基金比去年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4343.36万元,其中:财政拨款收入4343.36万元,占100.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4343.36万元,其中:基本支出705.15万元,占16.24%;项目支出3638.21万元,占83.76%;经营支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022财政拨款收入总计4413.11万元(含年初财政拨款结转余),支出总计4413.11万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加589.45万元,增长15.42%,主要原因:一是一般公共预算项目支出比去年增加;二是政府性基金比去年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3647.82万元,占本年支出的83.99%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加451.38万元,增长14.12%。主要原因一是一般公共预算项目支出比去年增加;二是政府性基金比去年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3647.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出805.06万元,占22.07%;教育(类)支出3.2万元,占0.09%;节能环保(类)支出20万元,占0.55%;文化旅游体育与传媒(类)支出39.89万元,占1.09%;社会保障和就业(类)支出5.15万元,占0.14%;农林水(类)支出2044.14万元,占56.04%;卫生健康(类)支出18.53万元,占0.51%;城乡社区(类)支出35万元,占0.96%;交通运输(类)支出676.84万元,占18.55%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为553.72万元,支出决算为4343.36万元,完成年初预算的784.40%。决算数大于预算数的主要原因:增加一般公共预算项目。其中:基本支出705.15万元,占16.24%;项目支出3638.21万元,占83.76%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为433.88万元,支出决算为553.99万元,完成年初预算的127.68%,决算数大于预算数的主要原因一是人员调资;二是新招录公务员2人

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为103.11万元,决算数大于预算数的主要原因是追加公共经费

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为85.35万元,支出决算为96.61万元,完成年初预算的113.19%,决算数大于预算数的主要原因一是人员调资增资;二是社保缴费基数调整,增加了缴费金额

4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.12万元,决算数大于预算数的主要原因是追加公共经费

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.33万元,决算数大于预算数的主要原因是追加公共经费。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.9万元,决算数大于预算数的主要原因是追加公共经费。

7.教育(类)成人教育(款)其他成人教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.2万元,决算数大于预算数的主要原因是追加公共经费。

8.旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为15.95万元,支出决算为2.98万元,完成年初预算的18.68%,决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费。

9.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是追加公共经费。

10.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.91万元,决算数大于预算数的主要原因是追加公共经费。

10.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.15万元,决算数大于预算数的主要原因是追加公共经费

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.17万元,支出决算为14.17万元,完成年初预算的100%。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.37万元,支出决算为4.37万元,完成年初预算的100%。

13.节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于(小于)预算数的主要原因是午、秋季秸秆综禁专项支出。

14.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为35万元,决算数大于预算数的主要原因是追加公共经费。

15.农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元,支出决算为84.6万元,决算数大于预算数的主要原因是“一喷三防”防治专项支出。

16.农林水(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为48.19万元,决算数大于预算数的主要原因一是“一喷三防”防治专项支出;二是抗旱保苗专项支出。

17.农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.75万元,决算数大于(小于)预算数的主要原因是追加公共经费。

18.农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为243.46万元,决算数大于预算数的主要原因一是“一喷三防”防治专项支出;二是抗旱保苗专项支出。

19.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)。年初预算为0万元,支出决算为339.73万元,决算数大于预算数的主要原因是环境整治专项支出。

20.农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为147.52万元,决算数大于(小于)预算数的主要原因是高速绿色长廊、河滩地绿色长廊等土地租金支出。

21.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.54万元,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴工作站办公费用及人员工资绩效支出。

22.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为275.6万元,决算数大于预算数的主要原因是年度扶贫项目支出。

23.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为411.48万元,决算数大于预算数的主要原因是年度扶贫项目支出。

24.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项)。年初预算为0万元,支出决算为86.08万元,决算数大于预算数的主要原因是年度扶贫项目支出。

25.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为283.46万元,决算数大于预算数的主要原因是追加公共经费。

26.农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为283.46万元,决算数大于预算数的主要原因是产业扶贫项目支出。

27.交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为676.84万元,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴道路专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出705.14万元,其中:人员经费544.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费160.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入695.54万元,本年支出695.54万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为191.12万元,决算数大于预算数的主要原因是政府基金年初无预算。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为221.15万元,决算数大于预算数的主要原因是政府基金年初无预算。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为283.27万元,决算数大于预算数的主要原因是政府基金年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度泗县长沟镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度,泗县长沟镇人民政府机关运行经费支出160.66万元,比2021年增加33.41万元,增长26.26%,主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况。

    2022年度,泗县长沟镇人民政府政府采购支出总额1690.1万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1690.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202212月31日,泗县长沟镇人民政府共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车2辆、其他用车4辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2022年度绩效评价情况说明

1)绩效评价工作开展情况。

基本支出预算资金553.72万,维持长沟镇人民政府运行正常,基本支出资金使用到位,工作开展顺利。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行,不存在违规违法问题.按照绩效制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定,项目支出手续完备。财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金。项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标,经济效益、社会效益成果显著。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示经各方面考核,项目评价较好

组织对泗县长沟镇人民政府单展单位整体支出部门评价,共涉及资金553.72万元从评价情况看,项目评价较好

2)部门决算中项目绩效自评结果。

泗县长沟镇人民政府2022年度部门预算无项目预算,所以2022年度部门决算中无项目绩效自评结果。

3)部门评价结果。

泗县长沟镇人民政府在2022年度部门预算无项目预算,所以2022年度部门决算中无部门评价结果。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2022年度项目支出绩效自评表泗县长沟镇人民政府项目绩效评价报告



泗县长沟镇人民政府部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

泗县长沟镇人民政府高度重视绩效自评工作,对自评工作认真部署,要求相关人员认真学习文件,确保此项工作能够保质保量完成。

本部门2022年部门绩效自评涉及一般公共预算拨款总金额553.72万元。泗县长沟镇人民政府紧密结合年度工作任务,全面推进预算绩效管理,开展全方位自查和自评打分,进一步规范了财政资金规划管理,强化部门责任意识,提高了财政资金使用效益。

二、自评结果概述

1.一般公共预算拨款:自评得分100分,维持长沟镇人民政府运行正常,基本支出资金使用到位,工作开展顺利。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行,不存在违规违法问题。

2.按照绩效制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定,项目支出手续完备。财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金。项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标,经济效益、社会效益成果显著。

、下一步工作措施

本部门高度重视绩效评价结果的应用工作,充分发挥绩效评价以评促管效能,努力提高绩效意识和财政资金使用效益。对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析,逐步发挥绩效评价工作的应用作用。对于评价结果优秀的项目,在安排后续资金时给予优先保障,加快资金拨付进度;评价结果不合格的,及时提出整改意见,暂缓或减少资金的拨款或支付